जीएसटी के तहत बिक्री

  आप टैलीप्राइम में जीएसटी के तहत बिक्री रिकॉर्ड कर सकते हैं और पार्टी के जीएसटी पंजीकरण और स्थान, आइटम विवरण (एचएसएन या एसएसी), और कर दरों ...

 


आप टैलीप्राइम में जीएसटी के तहत बिक्री रिकॉर्ड कर सकते हैं और पार्टी के जीएसटी पंजीकरण और स्थान, आइटम विवरण (एचएसएन या एसएसी), और कर दरों के साथ एक वैध जीएसटी कर चालान प्रिंट कर सकते हैं। आप बिक्री वाउचर का उपयोग करके माल के निर्यात, अन्य क्षेत्रों में बिक्री और एसईजेड, विदेशी पर्यटकों को बिक्री, शून्य रेटेड और छूट वाली बिक्री, डीम्ड निर्यात, और इसी तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं।

बिक्री लेनदेन में सेल्स लेजर का चयन करें

किसी भी प्रकार के बिक्री लेनदेन को रिकॉर्ड करते समय, आप निम्न विधियों में से कोई एक चुन सकते हैं:

  • विधि 1 : एक विशिष्ट प्रकार के बिक्री लेनदेन के लिए, आप लेन-देन की प्रासंगिक प्रकृति के साथ बिक्री खाता बही बना या अपडेट कर सकते हैं । बिक्री लेनदेन रिकॉर्ड करते समय इस बिक्री खाता बही का चयन करें।

  • विधि 2 : विक्रय लेन-देन के दौरान सामान्य विक्रय खाता बही का चयन करें। F12 दबाएं (कॉन्फ़िगर करें) > विकल्प सेट करें जीएसटी के लिए टैक्स दर विवरण संशोधित करें हाँ परवर्गीकरण/प्रकृति का चयन करें ।

एक चालान में कई जीएसटी दरों के साथ स्थानीय कर योग्य बिक्री

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  2. में पार्टी ए / सी का नाम, ग्राहक खाता बही या नकद खाता बही का चयन करें।

  3. सामान्य बिक्री खाता बही का चयन करें जिसमें जीएसटी दर परिभाषित नहीं है।

  4. विभिन्न जीएसटी दरों के साथ परिभाषित स्टॉक आइटम का चयन करें, और उनमें से प्रत्येक के लिए मात्रा और दरें निर्दिष्ट करें।

  5. केंद्रीय और राज्य कर बहीखातों का चयन करें। जीएसटी की गणना स्टॉक वस्तुओं में परिभाषित जीएसटी दरों के आधार पर की जाएगी।

  6. प्रेस Ctrl + O (संबंधित रिपोर्ट)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।
    नोट: आप TallyPrime रिलीज 1.1.3 या उससे पहले पर हैं, तो चरण का पालन करें:
    प्रेस Ctrl + I (अधिक जानकारी)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।

  7. प्रेस Alt + P (प्रिंट)> प्रेस दर्ज करें पर वर्तमान > और प्रेस पी (प्रिंट) मुद्रित करने के लिए।

एकाधिक प्रतियों के लिए:

  1. प्रेस Alt + P (प्रिंट)> प्रेस दर्ज करें पर वर्तमान > प्रेस सी (कॉन्फ़िगर)> प्रकार या चयन संख्या प्रतियां की > और प्रेस दर्ज करें

  2. प्रतियों की संख्या प्रदान करें और प्रतिलिपि के प्रकार का चयन करें

  3. प्रेस Esc पर लौटने के लिए वाउचर मुद्रण स्क्रीन।

  4. प्रिंट करने के लिए P (प्रिंट) दबाएं ।

नोट: जब आप चालान की एक से अधिक प्रतियां प्रिंट कर रहे हैं, तो केवल वर्तमान चालान की पृष्ठ संख्या प्रदर्शित होगी, प्रतिलिपि की संख्या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी इनवॉइस (मूल, डुप्लिकेट और ट्रिपलेट) के लिए 3 प्रतियां प्रिंट करना चाहते हैं, तो प्रिंट पूर्वावलोकन में, पृष्ठ संख्या 1 में से 1 के रूप में प्रदर्शित होगी, न कि 3 में से 1 के रूप में।

सेवाओं के लिए, खरीदार के लिए मूल प्रति और आपूर्तिकर्ता के लिए डुप्लिकेट प्रति चालान में मुद्रित की जाएगी।

माल के लिए, खरीदार के लिए मूल, ट्रांसपोर्टर के लिए डुप्लिकेट और आपूर्तिकर्ता के लिए तीन प्रतियों को चालान में मुद्रित किया जाएगा। यदि आप ट्रांसपोर्टर की कॉपी प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, तो प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में प्रिंट ट्रांसपोर्टर की कॉपी विकल्प को अक्षम करें

आइटम-वार जीएसटी विवरण के साथ चालान प्रिंट करें

जीएसटी दिशानिर्देशों के अनुसार, लागू करों और कर दरों, और कंपनी और ग्राहक के जीएसटीआईएन/यूआईएन जैसे विवरण कैप्चर किए जाएंगे। लेज़र मास्टर में राज्य का चयन करने के बाद, मुद्रित चालान में राज्य का नाम और राज्य कोड दर्ज किया जाएगा। अपनी आवश्यकताओं के आधार पर, आप F12: कॉन्फ़िगर करें पर क्लिक करके अपने चालान में अतिरिक्त विवरण शामिल कर सकते हैं।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कंपनी GSTIN बिक्री चालान पर मुद्रित है:

  • F11 (फीचर्स) में कंपनी GST विवरण स्क्रीन के तहत GSTIN निर्दिष्ट करें ।

  • बिक्री चालान के वाउचर प्रिंटिंग स्क्रीन में, F12 दबाएं और सेट करें:

    • जीएसटीआईएन को हां में दिखाएं

    • प्रत्येक स्टॉक आइटम के लिए टैक्स ब्रेकअप के साथ लैंडस्केप ओरिएंटेशन में जीएसटी इनवॉइस को प्रिंट करने के लिए आइटम-वार जीएसटी विवरण हां को दिखाएं
       

नोट:

- टोटल अमाउंट कॉलम का टोटल वैल्यू दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इनवॉइस वैल्यू को अमाउंट कॉलम में जीएसटी के साथ कैप्चर किया जाता है ।

- जब एक ही चालान में कर योग्य और शून्य-रेटेड/छूट वाले सामान दोनों का चयन किया जाता है और पार्टी एक अपंजीकृत डीलर होती है, तो चालान का शीर्षक चालान-सह-बिल ऑफ सप्लाई के रूप में मुद्रित होता है ।


पार्टी के संपर्क विवरण को पूर्व-मुद्रित प्रारूप में प्रिंट करें

  1. प्रेस Alt + P (प्रिंट)> प्रेस दर्ज करें पर विन्यास > प्रेस दर्ज करें पर अधिक दिखाएँ

  2. पता और आइटम/विवरण के नाम के बीच रिक्त स्थान टाइप करें या चुनें > इसे नहीं पर सेट करने के लिए एंटर दबाएं ।

  3. प्रेस Esc स्वीकार करते हैं और पिछली स्क्रीन पर लौटने के लिए।

जीएसटी के साथ अंतरराज्यीय बिक्री

स्थानीय बिक्री लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किए गए चरणों का पालन करें। अंतर केवल इतना है कि आपको केंद्रीय कर और राज्य कर के बजाय एकीकृत कर खाता बही का चयन करना होगा।

सेवाओं की बिक्री

जब आप केवल लेखांकन लेनदेन (लेकिन आपके माल की सूची नहीं) बनाए रखते हैं, या जब आपकी कंपनी सेवाओं से संबंधित होती है, तो आप अपनी स्थानीय और अंतरराज्यीय बिक्री को रिकॉर्ड करने के लिए लेखांकन चालान मोड का उपयोग कर सकते हैं।

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  2. प्रेस Ctrl + H (मोड बदलें) की आवश्यकता वाउचर मोड (चयन करने के लिए लेखा चालान , इस मामले में)।

  3. में पार्टी ए / सी नाम , ग्राहक खाता बही या नकद खाता बही का चयन करें।

  4. आवश्यक सेवा लेज़रों का चयन करें, और राशि निर्दिष्ट करें। वैकल्पिक रूप से, लेज़र बनाने के लिए Alt+C दबाएँ ।

  5. स्थानीय बिक्री के लिए केंद्रीय और राज्य कर बहीखाता और अंतरराज्यीय बिक्री के लिए एकीकृत कर खाता बही का चयन करें।

चालान में मूल्यांकन योग्य मूल्य को ओवरराइड करें

  1. बिक्री चालान में, F12 दबाएं और नीचे दिए गए विकल्पों को सेट करें:

    • आइटम आवंटन के लिए सामान्य खाता बही चुनें - नहीं

    • जीएसटी के कर दर विवरण संशोधित करें - हाँ

  2. पार्टी लेज़र और स्टॉक आइटम का चयन करें।

  3. बिक्री बहीखाता का चयन करें। में जीएसटी विवरण स्क्रीन, प्रेस F12 और विकल्प सेट ओवरराइड निर्धारणीय मूल्य की अनुमति दें करने के लिए हाँ

  4. वह राशि जोड़ें जो कर योग्य मूल्य का हिस्सा बननी चाहिए । इस अद्यतन राशि पर जीएसटी की गणना की जाएगी।

  5. इसी तरह, आवश्यक स्टॉक आइटम का चयन करें, और कर योग्य मूल्य को अपडेट करें ।

  6. जीएसटी लेजर का चयन करें।

  7. प्रेस Ctrl + O (संबंधित रिपोर्ट)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।
    नोट: आप TallyPrime रिलीज 1.1.3 या उससे पहले पर हैं, तो चरण का पालन करें:
    प्रेस Ctrl + I (अधिक जानकारी)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।जीएसटी निर्धारणीय मूल्य उपयोगकर्ता द्वारा ओवरराइड के रूप में प्रकट होता है।

  8. प्रेस Esc बिक्री चालान पर लौटने के लिए। बिक्री चालान जैसा दिखाया गया है:

  9. मानों को ओवरराइड करने के लिए O दबाएं ।
    नोट: जब आप लद्दाख को राज्य के रूप में किसी कंपनी में कर की दर के विवरण को ओवरराइड करते हैं, तो फ़ील्ड राज्य कर प्रदर्शित होता है यदि वाउचर दिनांक 01-जनवरी-2020 से पहले है और UT टैक्स , यदि दिनांक 01-जनवरी-2020 या बाद का है .आप दबाते हैं Y (दर्ज) के बजाय हे , लेनदेन के रूप में नीचे दिखाया गया जीएसटी रिपोर्ट में एक अपवाद के रूप दिखाई देगा: आप भी दबा सकते हैं दर्ज लेनदेन को देखने की, दबाकर उसका चयन स्पेस बार , और प्रेस के लिए Alt + जम्मू (के रूप में स्वीकार करें ) वाउचर को इस रूप में स्वीकार करना। लेनदेन जीएसटी रिपोर्ट के प्रासंगिक खंड में शामिल हो जाएगा।



चालान में एचएसएन कोड को ओवरराइड करें

यदि आपने स्टॉक आइटम में एचएसएन कोड परिभाषित किया था, लेकिन इसे इनवॉइस में बदलना चाहते हैं, तो आप एचएसएन वर्गीकरण का चयन कर सकते हैं।

नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

  1. में कंपनी जीएसटी विवरण , विकल्प सेट जीएसटी वर्गीकरण सक्षम करने के लिए हाँ

  2. आवश्यक एचएसएन कोड के साथ एक नया एचएसएन वर्गीकरण बनाएं।

    1. टैली का गेटवे > बनाएं > जीएसटी वर्गीकरण टाइप करें या चुनें > और एंटर दबाएं
      वैकल्पिक रूप से, प्रेस Alt + जी (जाओ करने के लिए)> बनाएं मास्टर > प्रकार या चयन जीएसटी वर्गीकरण > और प्रेस दर्ज करें
      यदि सुविधा निष्क्रिय है, तो आपको जीएसटी वर्गीकरण को सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हाँ चुनें या आगे बढ़ने के लिए Y दबाएँ ।

    2. एचएसएन कोड और लागू जीएसटी विवरण दर्ज करें।

    3. सेव करने के लिए एंटर दबाएं ।

  3. HSN कोड को ओवरराइड करके बिक्री इनवॉइस रिकॉर्ड करें।

    1. बिक्री चालान में, F12 दबाएं और नीचे दिए गए विकल्पों को सेट करें:

      • आइटम आवंटन के लिए सामान्य खाता बही चुनें - नहीं

      • जीएसटी के कर दर विवरण संशोधित करें - हाँ

    2. पार्टी लेज़र और स्टॉक आइटम का चयन करें।

    3. बिक्री बहीखाता का चयन करें। में जीएसटी विवरण स्क्रीन, प्रेस F12 और विकल्प सेट की अनुमति दें ओवरराइड वर्गीकरण / प्रकृति को हाँ

    4. एचएसएन वर्गीकरण का चयन करें।

      नोट: बिक्री चालान के समान, आप आवश्यक एचएसएन वर्गीकरण का चयन करके खरीद चालान रिकॉर्ड कर सकते हैं।इसी तरह, आवश्यक स्टॉक आइटम का चयन करें, और एचएसएन वर्गीकरण का चयन करें।

    5. जीएसटी लेजर का चयन करें।

    6. प्रेस Ctrl + O (संबंधित रिपोर्ट)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।
      नोट: आप TallyPrime रिलीज 1.1.3 या उससे पहले पर हैं, तो चरण का पालन करें:
      प्रेस Ctrl + I (अधिक जानकारी)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।जीएसटी निर्धारणीय मूल्य उपयोगकर्ता द्वारा ओवरराइड के रूप में प्रकट होता है।

    7. प्रेस Esc बिक्री चालान पर लौटने के लिए। बिक्री चालान जैसा दिखाया गया है:

    8. मानों को ओवरराइड करने के लिए O दबाएं ।

यदि आप O के बजाय Y (Enter) दबाते हैं , तो लेन-देन GST रिपोर्ट में अपवाद के रूप में दिखाई देगा जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

आप लेन-देन देखने के लिए एंटर दबा सकते हैं , स्पेसबार दबाकर इसे चुन सकते हैं , और इसे स्वीकार करने के लिए Alt+J दबा सकते हैं ।

लेनदेन जीएसटी रिपोर्ट के प्रासंगिक खंड में शामिल हो जाएगा।

इनवॉइस में पार्टी विवरण अपडेट करें

  • चालान को परिवर्तन मोड में खोलें

  • पार्टी लेज़र चुनें> डिस्पैच, ऑर्डर और निर्यात विवरण, जैसा लागू हो, प्रदान करें और स्वीकार करें> पार्टी विवरण स्क्रीन में आवश्यक पार्टी का चयन करें या बनाएं ।

जीएसटी के तहत समग्र आपूर्ति की बिक्री (व्यय विभाजन)

आप बिक्री चालान का उपयोग करके समग्र आपूर्ति की बिक्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। मूल आपूर्ति पर लागू कर की दर को समग्र आपूर्ति के लिए कर की दर के रूप में माना जाएगा।

वस्तुओं और सेवाओं दोनों की समग्र आपूर्ति में, उनमें से कोई एक प्रमुख आपूर्ति हो सकती है। यदि आप मूल आपूर्ति और द्वितीयक आपूर्ति के बारे में सुनिश्चित नहीं हैं, तो आप वस्तुओं और सेवाओं के लिए अलग-अलग चालान बना सकते हैं।

इस खंड में

एक सेवा खाता बही बनाएँ

  1. टैली का गेटवे > बनाएं > टाइप करें या लेजर चुनें > और एंटर दबाएं
    वैकल्पिक रूप से, प्रेस Alt + जी (जाओ करने के लिए)> मास्टर बनाएं > लेजर > और प्रेस दर्ज करें

  2. विकल्प सेट करें Is जीएसटी लागू करने के लिए लागू नहीं

  3. विकल्प सेट के लिए निर्धारणीय मूल्य गणना में शामिल करने के लिए जीएसटी

  4. क्षेत्र के लिए उपयुक्त माल का चयन करें , क्योंकि इस उदाहरण में मूल आपूर्ति को माल माना जाता है।

  5. प्रेस Ctrl + A स्वीकार करने के लिए।

मुख्य मद के रूप में माल के साथ समग्र आपूर्ति की बिक्री रिकॉर्ड करें

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  2. सर्विस लेज़र का चयन करें (इस उदाहरण में, परिवहन शुल्क के लिए लागू लेज़र)।

  3. लागू टैक्स लेजर (स्थानीय आपूर्ति के लिए केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर, अंतरराज्यीय आपूर्ति के लिए एकीकृत कर) का चयन करें।

  4. प्रेस Ctrl + O (संबंधित रिपोर्ट)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।
    नोट: आप TallyPrime रिलीज 1.1.3 या उससे पहले पर हैं, तो चरण का पालन करें:
    प्रेस Ctrl + I (अधिक जानकारी)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।

  5. प्रेस Esc बिक्री चालान पर लौटने के लिए।

  6. प्रेस Ctrl + A को बचाने के लिए।

मिश्रित आपूर्ति की बिक्री

मिश्रित आपूर्ति के मामले में बंडल में उच्चतम श्रेणी की वस्तु का कर बंडल इकाई के लिए लागू होता है। आप बिक्री चालान का उपयोग करके टैली में मिश्रित आपूर्ति की बिक्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके लिए, वस्तुओं के बंडल के लिए एक नया स्टॉक आइटम बनाएं, जिसमें अलग-अलग आइटम घटक (बीओएम) के रूप में हों।

इस खंड में

जीएसटी विवरण के साथ मिश्रित आपूर्ति के लिए स्टॉक आइटम बनाएं

उत्पादों के लिए स्टॉक आइटम बनाएं वॉच, वॉलेट और पेन लागू कर के साथ। अब कॉर्पोरेट ऑफ़र के लिए, एक और उत्पाद बनाएं - कॉर्पोरेट किट, जैसा कि बीओएम और विवरण को सक्षम करके नीचे दिखाया गया है। F12 दबाएं (कॉन्फ़िगर करें) और विकल्प सक्षम करें स्टॉक आइटम के लिए विवरण प्रदान करें और स्टॉक आइटम में घटक सूची (सामग्री का बिल) सेट करें :

  1. टैली का गेटवे > बनाएं > टाइप करें या स्टॉक आइटम चुनें > और एंटर दबाएं
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > मास्टर बनाएं > स्टॉक आइटम > दबाएं और एंटर दबाएं

  2. बीओएम बनाएं, और उन वस्तुओं को जोड़ें जो कॉम्बो किट का हिस्सा हैं। इस परिदृश्य में, प्रत्येक आइटम में एक कॉर्पोरेट किट के लिए एक मात्रा होती है:

  3. अब कॉर्पोरेट किट के लिए जीएसटी को सक्षम करें, उस आइटम का एचएसएन कोड और कर दर दर्ज करें, जिसमें कॉम्बो के बीच सबसे अधिक कर की दर है।

मिश्रित आपूर्ति के लिए आपका स्टॉक आइटम बनाया गया है और लेनदेन में उपयोग के लिए तैयार है।

अलग-अलग वस्तुओं को मिश्रित आपूर्ति स्टॉक आइटम में स्थानांतरित करें

चूंकि आइटम व्यक्तिगत रूप से खरीदे जाते हैं और कॉर्पोरेट किट बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। व्यक्तिगत वस्तुओं की मात्रा को कम करने और कॉम्बो किट के लिए स्टॉक मात्रा बनाने के लिए वस्तुओं को स्थानांतरित करने की आवश्यकता है।

आइटम को कॉर्पोरेट किट में स्थानांतरित करने से पहले, स्टॉक सारांश दिखाए गए अनुसार दिखाई देगा:

वस्तुओं के हस्तांतरण के लिए स्टॉक जर्नल वाउचर रिकॉर्ड करें। इस तरह के लेन-देन को रिकॉर्ड करने के लिए आपको स्टॉक जर्नल के तहत एक वाउचर टाइप बनाना होगा।

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F10 दबाएं (अन्य वाउचर) > टाइप करें या स्टॉक जर्नल > चुनें और एंटर दबाएं
    वैकल्पिक रूप से,  Alt + G (इस पर जाएं) > वाउचर बनाएं > F10 (अन्य वाउचर) दबाएं > टाइप करें या स्टॉक जर्नल > दबाएं और एंटर दबाएं

  2. प्रेस Ctrl + H (मोड बदलें)> चयन विनिर्माण जर्नल के लिए उपयोग > और प्रेस दर्ज करें

  3. उत्पाद के नाम के रूप में कॉर्पोरेट किट चुनें ।

  4. बीओएम का नाम चुनें ।

  5. मात्रा को 10 के रूप में निर्दिष्ट करें । स्वचालित रूप से, संबंधित वस्तुओं को किट के नीचे ले जाया जाएगा जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

  6. प्रेस Ctrl + A को बचाने के लिए।

स्टॉक ट्रांसफर के बाद, कॉरपोरेट किट के लिए स्टॉक बढ़ा दिया जाता है और अलग-अलग आइटम स्टॉक को उसी हद तक कम कर दिया जाता है।

मिश्रित आपूर्ति की रिकॉर्ड बिक्री

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  2. प्रेस F12 (कॉन्फ़िगर)> सेट स्टॉक आइटम के लिए अतिरिक्त विवरण प्रदान करें करने के लिए हाँ शेयर मद में प्रवेश किया अतिरिक्त विवरण देखने के लिए,।

  3. लागू टैक्स लेजर (स्थानीय आपूर्ति के लिए केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर, अंतरराज्यीय आपूर्ति के लिए एकीकृत कर) का चयन करें।

  4. प्रेस Ctrl + A को बचाने के लिए।

  5. परिवर्तन मोड में वाउचर खोलें, और प्रेस Alt + P (प्रिंट)> प्रेस दर्ज करें पर वर्तमान > प्रेस पी (प्रिंट) मुद्रित करने के लिए। आइटम विवरण, छूट मूल्य और जीएसटी विवरण के साथ मुद्रित चालान नीचे दिखाए गए अनुसार दिखाई देते हैं:

अचल संपत्तियों की बिक्री

आप अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए प्रासंगिक लेनदेन रिकॉर्ड कर सकते हैं और जीएसटी रिपोर्ट और बैलेंस शीट में विवरण देख सकते हैं।

इस खंड में

अचल संपत्तियों की खरीद

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F9 (खरीद)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (पर जाएँ) > वाउचर बनाएँ > F9 दबाएँ (खरीदें) दबाएँ

  2. प्रेस Ctrl + H (मोड बदलें) की आवश्यकता वाउचर मोड (चयन करने के लिए लेखा चालान , इस मामले में)।

  3. खरीद कर योग्य पर सेट किए गए लेन-देन की प्रकृति और पूंजीगत सामान पर सेट किए गए माल की प्रकृति के साथ अचल संपत्तियों के तहत समूहीकृत खाता बही का चयन करें ।

  4. जीएसटी लेजर का चयन करें।

  5. सेव करने के लिए एंटर दबाएं ।

मूल्यह्रास के लिए वाउचर

अचल संपत्तियों की बिक्री रिकॉर्ड करने से पहले मूल्यह्रास वाउचर रिकॉर्ड करें।

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F7 (जर्नल)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F7 दबाएं (जर्नल)।

  2. व्यय के तहत समूहीकृत मूल्यह्रास खाता बही डेबिट करें, और मूल्यह्रास का मूल्य दर्ज करें।

  3. अचल संपत्ति बहीखाता को क्रेडिट करें।

  4. सेव करने के लिए एंटर दबाएं ।

अचल संपत्तियों की बिक्री

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  2. प्रेस Ctrl + H (मोड बदलें) की आवश्यकता वाउचर मोड (चयन करने के लिए लेखा चालान , इस मामले में)।

  3. अकाउंटिंग इनवॉइस में, सेल्स अकाउंट्स के तहत समूहीकृत फिक्स्ड एसेट लेज़र का चयन करें ।

  4. पार्टी के आपूर्ति के स्थान के आधार पर जीएसटी लेजर का चयन करें ।

यह बिक्री मूल्य आपके ट्रेडिंग खाते और बिक्री रजिस्टर में दिखाई देगा । चूंकि बिक्री अचल संपत्ति की है, इसलिए आपको बैलेंस शीट का हिस्सा बनाने के लिए इस राशि को अचल संपत्ति के बहीखाते में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है ।

नोट: अचल संपत्ति की बिक्री जर्नल वाउचर में दर्ज की जा सकती है जैसा कि नीचे दिखाया गया है, लेकिन आप बिक्री चालान नहीं बना सकते।

जीएसटी रिपोर्ट में विवरण देखें

  • गेटवे ऑफ़ टैली > अधिक रिपोर्ट प्रदर्शित करें > GST रिपोर्ट > GSTR-1
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (Go To) > टाइप करें या GSTR-1 > चुनें और एंटर दबाएं
    यदि अचल संपत्ति को बेचा जाता है:

    • पंजीकृत डीलर , विवरण B2B चालान के अंतर्गत दिखाई देंगे ।

    • अपंजीकृत डीलर , विवरण बी 2 सी चालान के तहत दिखाई देंगे ।

अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ या हानि को समायोजित करने के लिए जर्नल प्रविष्टियां

अचल संपत्ति की बिक्री पर लाभ के लिए खाता

बैलेंस शीट में अचल संपत्तियों के वास्तविक मूल्य को दर्शाने के लिए लाभ को आय बहीखाता में स्थानांतरित करें।

उदाहरण: अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास चार्ज करने के बाद, यदि अचल संपत्तियों का शुद्ध मूल्य 4,000 है और बिक्री मूल्य 5,000 है, तो नीचे दिए गए लाभ को स्थानांतरित करने के लिए जर्नल वाउचर रिकॉर्ड करें:

  • डेबिट: अचल संपत्तियों की बिक्री = 5,000

  • क्रेडिट: अचल संपत्ति = 4,000

  • क्रेडिट: अप्रत्यक्ष आय = 1,000

अचल संपत्ति की बिक्री पर नुकसान के लिए खाता

बैलेंस शीट में अचल संपत्तियों के वास्तविक मूल्य को दर्शाने के लिए हानि को व्यय खाता बही में स्थानांतरित करें।

उदाहरण: अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास चार्ज करने के बाद, यदि अचल संपत्तियों का शुद्ध मूल्य 5,000 है और बिक्री मूल्य 4,000 है, तो नीचे दिए गए नुकसान को स्थानांतरित करने के लिए जर्नल वाउचर रिकॉर्ड करें:

  • डेबिट: अचल संपत्तियों की बिक्री = 4,000

  • डेबिट: अप्रत्यक्ष व्यय = 1,000

  • क्रेडिट: अचल संपत्ति = 5,000

दूतावास या संयुक्त राष्ट्र निकाय को अंतरराज्यीय बिक्री

आप ग्राहक खाता बही में पार्टी के प्रकार का चयन किए बिना, लेन-देन के नए स्वरूपों का उपयोग करते हुए, दूतावास या संयुक्त राष्ट्र निकाय को कर योग्य, छूट और शून्य रेटेड माल की अंतरराज्यीय बिक्री को रिकॉर्ड कर सकते हैं।

इस खंड में

दूतावास/संयुक्त राष्ट्र निकाय को कर योग्य वस्तुओं की अंतरराज्यीय बिक्री

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  2. दूतावास/यूएन निकाय पर सेट पार्टी प्रकार के साथ अंतरराज्यीय पार्टी खाता बही चुनें

  3. लेन-देन की प्रकृति के साथ अंतरराज्यीय बिक्री बहीखाता का चयन करें अंतरराज्यीय बिक्री दूतावास / संयुक्त राष्ट्र निकाय को कर योग्य

  4. स्टॉक आइटम का चयन करें, मात्रा और दर दर्ज करें ।

  5. एकीकृत कर खाता बही का चयन करें।

  6. सेट जीएसटी विवरण प्रदान करें या जीएसटी / ई-रास्ता विधेयक विवरण प्रदान करने के लिए हाँ , और विकल्प सेट IGST अधिनियम की धारा 7 के तहत आपूर्ति करने के लिए हाँ / नहीं के रूप में की जरूरत है।

  7. सेव करने के लिए एंटर दबाएं।

दूतावास/संयुक्त राष्ट्र निकाय को छूट प्राप्त माल की अंतरराज्यीय बिक्री

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  2. दूतावास/यूएन निकाय पर सेट पार्टी प्रकार के साथ अंतरराज्यीय पार्टी खाता बही चुनें

  3. लेन-देन की प्रकृति के साथ अंतरराज्यीय बिक्री खाता बही का चयन करें दूतावास / संयुक्त राष्ट्र निकाय को अंतरराज्यीय बिक्री छूट

  4. स्टॉक आइटम का चयन करें, मात्रा और दर दर्ज करें ।

  5. बिक्री चालान स्वीकार करें।

इसी तरह, लेन-देन की प्रकृति का चयन करके दूतावास/संयुक्त राष्ट्र निकाय को शून्य रेटेड माल की रिकॉर्ड बिक्री दूतावास/संयुक्त राष्ट्र निकाय को अंतरराज्यीय बिक्री शून्य रेटेड

उपकर के साथ स्टॉक वस्तुओं की बिक्री

आप उन वस्तुओं की बिक्री रिकॉर्ड कर सकते हैं जिन पर उपकर लागू है। वस्तुओं पर उपकर लागू करने के लिए उपकर के लिए एक अलग कर बहीखाता बनाएं। जीएसटी के तहत उपकर वस्तु की मात्रा या मूल्य पर लागू होता है। मात्रा पर उपकर और मूल्य पर उपकर के लिए अलग कर बहीखाता रखना बेहतर है।

इस खंड में

मूल्य और मात्रा पर उपकर के साथ रिकॉर्ड बिक्री

उपकर के साथ वस्तुओं की बिक्री रिकॉर्ड करने के लिए, उपकर विवरण के साथ स्टॉक आइटम को कॉन्फ़िगर करें, अलग उपकर खाताधारक बनाएं, और बिक्री चालान में लेजर का उपयोग करें। आप इनवॉइस में उपकर मान प्रिंट कर सकते हैं।

मात्रा और मूल्य के आधार पर उपकर की गणना के लिए स्टॉक आइटम कॉन्फ़िगर करें

  1. टैली का गेटवे > बनाएं / बदलें > स्टॉक आइटम टाइप करें या चुनें > और एंटर दबाएं
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > मास्टर बनाएं > स्टॉक आइटम > दबाएं और एंटर दबाएं

  2. फ़ील्ड में आवश्यक विवरण निर्दिष्ट करें Name , Under , और Units

  3. लागू करने के लिए लागू जीएसटी विकल्प सेट करें ।

  4. जीएस टी विवरण स्क्रीन खोलने के लिए जीएसटी विवरण सेट/बदलें विकल्प सक्षम करें ।

    • विवरण और HSN/SAC निर्दिष्ट करें ।

    • F12 दबाएं (कॉन्फ़िगर करें) > वैल्यूएशन टाइप चुनें और सभी जीएसटी टैक्स टाइप्स को हां पर सेट करें > कॉन्फिगरेशन स्क्रीन को स्वीकार करें।

    • गणना प्रकार के रूप में मूल्य पर , और कर योग्य के रूप में करयोग्यता का चयन करें

    • एकीकृत कर दर का प्रतिशत दर्ज करें।

    • उपकर के लिए:

      • एकीकृत कर का प्रतिशत दर्ज करें। केंद्रीय कर और राज्य कर की दरें प्रदर्शित की जाती हैं।

      • सेस के लिए, कर्सर रेट कॉलम में चला जाता है। प्रेस बैकस्पेस चयन करने के लिए मूल्यांकन प्रकार के रूप में पर मूल्य और मात्रा के आधार । प्रति यूनिट उपकर दर और उपकर दर दर्ज करें ।

        नोट: आप कर दर इतिहास की जीएसटी दर विवरण स्क्रीन में मूल्य और मात्रा के आधार पर उपकर का मूल्यांकन प्रकार भी चुन सकते हैं ।

    • जीएसटी विवरण स्क्रीन स्वीकार करें ।

  5. स्टॉक आइटम मास्टर को स्वीकार करें।

मूल्य और मात्रा के आधार पर उपकर के साथ स्टॉक वस्तुओं की रिकॉर्ड बिक्री

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  2. केंद्रीय और राज्य कर बहीखाता, या एकीकृत कर खाता बही (अंतरराज्यीय बिक्री के लिए) का चयन करें।

  3. मात्रा के आधार पर और मूल्य के आधार पर मूल्यांकन प्रकारों के साथ परिभाषित उपकर खाता बही का चयन करें । करों की गणना स्टॉक आइटम मास्टर में परिभाषित प्रति यूनिट उपकर दर और उपकर दर के आधार पर की जाती है।

  4. प्रेस Ctrl + O (संबंधित रिपोर्ट)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।
    नोट: आप TallyPrime रिलीज 1.1.3 या उससे पहले पर हैं, तो चरण का पालन करें:
    प्रेस Ctrl + I (अधिक जानकारी)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।

  5. प्रेस Esc बिक्री चालान पर लौटने के लिए।

  6. बिक्री चालान स्वीकार करें।

बिक्री चालान में मात्रा पर उपकर और मूल्य पर उपकर प्रिंट करें

  1. बिक्री वाउचर पर, Alt+P (प्रिंट) दबाएं > करंट पर एंटर दबाएं ।

  2. प्रेस सी (कॉन्फ़िगर)> प्रेस दर्ज करें पर दिखाएँ जीएसटी विश्लेषण करने के लिए यह निर्धारित करने के लिए हाँ

  3. प्रेस Esc पर लौटने के लिए वाउचर मुद्रण स्क्रीन।

  4. प्रिंट करने के लिए P (प्रिंट) दबाएं । बिक्री चालान का प्रिंटआउट उपकर मूल्यों के साथ नीचे दिखाए अनुसार दिखाई देता है।

मात्रा पर उपकर के साथ रिकॉर्ड बिक्री

आप मात्रा के आधार पर उपकर के साथ स्टॉक आइटम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और एक चालान रिकॉर्ड कर सकते हैं।

  1. टैली का गेटवे > बनाएं > टाइप करें या स्टॉक आइटम चुनें > और एंटर दबाएं
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > मास्टर बनाएं > स्टॉक आइटम > दबाएं और एंटर दबाएं

  2. फ़ील्ड नाम , अंतर्गत , और इकाइयों में आवश्यक विवरण निर्दिष्ट करें ।

  3. लागू करने के लिए लागू जीएसटी विकल्प सेट करें ।

  4. जीएस टी विवरण स्क्रीन खोलने के लिए विकल्प सेट/जीएसटी विवरण बदलें को सक्षम करें ।

  5. F12 दबाएं (कॉन्फ़िगर करें) > मूल्यांकन प्रकार का चयन करें को हां पर सेट करें और कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन को स्वीकार करें ।

  6. में जीएसटी विवरण स्क्रीन

    • विवरण और HSN/SAC निर्दिष्ट करें ।

    • परिकलन प्रकार को ऑन वैल्यू के रूप में सेट करें ।

    • सेट उपकर का मूल्यांकन प्रकार के रूप में मात्रा के आधार पर , और प्रवेश दर प्रति इकाई।

    • सेव करने के लिए एंटर दबाएं , और स्टॉक आइटम क्रिएशन स्क्रीन पर वापस आ जाएं ।

  7. स्टॉक आइटम मास्टर को स्वीकार करें।

प्रति यूनिट चार्ज की गई उपकर राशि के साथ कॉन्फ़िगर किए गए स्टॉक आइटम के लिए बिक्री चालान रिकॉर्ड करने के लिए

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  2. जीएसटी लेजर का चयन करें। करों की गणना स्टॉक आइटम मास्टर में परिभाषित दरों के आधार पर की जाती है।

  3. मात्रा के आधार पर मूल्यांकन प्रकार के साथ परिभाषित उपकर खाता बही का चयन करें । उपकर की गणना स्टॉक आइटम मास्टर में परिभाषित प्रति यूनिट दर के आधार पर की जाती है।

  4. प्रेस Ctrl + O (संबंधित रिपोर्ट)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।
    नोट: आप TallyPrime रिलीज 1.1.3 या उससे पहले पर हैं, तो चरण का पालन करें:
    प्रेस Ctrl + I (अधिक जानकारी)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।

  5. प्रेस Esc बिक्री चालान पर लौटने के लिए।

  6. प्रेस Ctrl + A को बचाने के लिए।

चालान में सेस का मूल्यांकन प्रकार बदलें

आप वाउचर में मूल्यांकन प्रकार के उपकर को ओवरराइड कर सकते हैं।

  1. F12 दबाएं (कॉन्फ़िगर करें)।

    • विकल्प सेट मद आवंटन के लिए चयन आम खाता बही खाता के लिए नहीं

    • जीएसटी के टैक्स रेट विवरण संशोधित करें विकल्प को हां पर सेट करें ।
      नोट: यदि आप इनवॉइस स्तर पर चयनित सभी स्टॉक आइटम के लिए एक सामान्य उपकर दर सेट करना चाहते हैं, तो आइटम आवंटन के लिए सामान्य लेजर खाते को हां के रूप में बनाए रखें ।

  2. कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन स्वीकार करें ।

  3. इनवॉइस में, स्टॉक आइटम, फिर सेल्स लेज़र का चयन करें। में जीएसटी विवरण स्क्रीन, प्रेस F12 (कॉन्फ़िगर)।

    • विकल्प को ओवरराइड कर की दर को हाँ पर सेट करें ।

    • मात्रा के आधार पर उपकर मूल्यांकन प्रकार/कर दर को ओवरराइड करने की अनुमति दें विकल्प को हां पर सेट करें ।

    • इनवॉइस को सहेजने और वापस करने के लिए एंटर दबाएं ।

  4. का चयन करें उपकर का मूल्यांकन प्रकार के रूप में पर मूल्य और मात्रा के आधार , और उपकर की दर और प्रति यूनिट उपकर दर दर्ज करें।

स्लैब-वार टैक्स दरों के साथ स्टॉक आइटम की बिक्री

स्लैब वार टैक्स दरों वाली वस्तुओं के लिए जीएसटी चालान रिकॉर्ड करें। आप इनवॉइस में दर्ज वस्तु या वस्तु दर के एमआरपी के आधार पर स्लैब लागू कर सकते हैं। स्लैब दरें स्टॉक आइटम मास्टर में दर्ज की जाती हैं। आप आइटम मास्टर में एमआरपी के आधार पर स्लैब दर की प्रयोज्यता भी चुन सकते हैं।

उदाहरण के लिए, अगर कीमत 500 से कम है, और कीमत 500 या उससे अधिक होने पर 12% की दर से 5% की कर दर लागू होती है। यदि आपके पास आइटम के लिए दो अलग-अलग मूल्य हैं - एमआरपी और दर मैन्युअल रूप से चालान में दर्ज की गई है, तो आप एमआरपी या आइटम दर के आधार पर स्लैब दर लागू करना चुन सकते हैं।

इस खंड में

एमआरपी के आधार पर स्लैब दर

जब जीएसटी स्लैब दरों पर आधारित होता है, तो कर की गणना एमआरपी या वस्तु दर पर आधारित होती है। स्लैब रेट को स्टॉक आइटम मास्टर में सेट करने की जरूरत है।

  1. स्टॉक आइटम में स्लैब दरें और एमआरपी दरें प्रदान करें।

    1. F12 दबाएं (कॉन्फ़िगर करें) > एमआरपी विवरण प्रदान करें को हां पर सेट करें > कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन को स्वीकार करें।

    2. संबंधित जीएसटी दरों के साथ स्लैब दरें निर्धारित करें।

    3. एमआरपी विवरण सेट/बदलें विकल्प को हां पर सेट करें

    4. वाउचर में एमआरपी संशोधन की अनुमति दें को हां पर सेट करें ।

    5. सेट स्लैब दर में जीएसटी दर की गणना के लिए एमआरपी पर विचार करने के लिए हाँ

    6. स्टॉक आइटम स्वीकार करें।

  2. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री), और अपनी बिक्री प्रविष्टि रिकॉर्ड करें।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (इस पर जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 (बिक्री) दबाएं , और अपनी बिक्री प्रविष्टि रिकॉर्ड करें।

  3. F12 दबाएं (कॉन्फ़िगर करें) > वाउचर में संशोधित एमआरपी को हां पर सेट करें

  4. स्टॉक आइटम का चयन करें, मात्रा, दर और एमआरपी/सीमांत मूल्य दर्ज करें।

  5. प्रेस Ctrl + O (संबंधित रिपोर्ट)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।
    नोट: आप TallyPrime रिलीज 1.1.3 या उससे पहले पर हैं, तो चरण का पालन करें:
    प्रेस Ctrl + I (अधिक जानकारी)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।

  6. प्रेस Esc बिक्री चालान पर लौटने के लिए।

  7. प्रेस Ctrl + A को बचाने के लिए।

स्लैब दरें लागू होने पर स्टॉक आइटम की एमआरपी को जीएसटी दर की गणना के लिए माना जाता है। हालांकि, कर राशि की गणना अभी भी वस्तु के विक्रय मूल्य पर की जाती है। हाइलाइट किए गए मामले में, प्रति यूनिट की दर 550 रुपये की एमआरपी है, जो रुपये की स्लैब रेंज में दिखाई देती है। 500 और ऊपर। इसलिए, GST की गणना 18% की जाती है।

आइटम दर के आधार पर स्लैब दर

  1. स्टॉक आइटम में स्लैब दरें और एमआरपी दरें प्रदान करें।

    1. F12 दबाएं (कॉन्फ़िगर करें) > एमआरपी विवरण प्रदान करें को हां पर सेट करें > कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन को स्वीकार करें।

    2. संबंधित जीएसटी दरों के साथ स्लैब दरें निर्धारित करें।

    3. एमआरपी विवरण सेट/बदलें विकल्प को हां पर सेट करें

    4. वाउचर में एमआरपी संशोधन की अनुमति दें को हां पर सेट करें ।

    5. सेट स्लैब दर में जीएसटी दर की गणना के लिए एमआरपी पर विचार करने के लिए नहीं

    6. स्टॉक आइटम स्वीकार करें।

  2. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री), और अपनी बिक्री प्रविष्टि रिकॉर्ड करें।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (इस पर जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 (बिक्री) दबाएं , और अपनी बिक्री प्रविष्टि रिकॉर्ड करें।

  3. F12 दबाएं (कॉन्फ़िगर करें) > वाउचर में संशोधित एमआरपी को हां पर सेट करें

  4. स्टॉक आइटम का चयन करें, मात्रा, दर और एमआरपी/सीमांत मूल्य दर्ज करें।

  5. प्रेस Ctrl + O (संबंधित रिपोर्ट)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।
    नोट: आप TallyPrime रिलीज 1.1.3 या उससे पहले पर हैं, तो चरण का पालन करें:
    प्रेस Ctrl + I (अधिक जानकारी)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।

  6. प्रेस Esc बिक्री चालान पर लौटने के लिए।

  7. प्रेस Ctrl + A को बचाने के लिए।

हाइलाइट किए गए मामले में, प्रति यूनिट दर 450 रुपये की आइटम दर है, जो रुपये की स्लैब रेंज में दिखाई देती है। 0 से 500. इसलिए, GST की गणना 5% पर की जाती है।

मूल्य सीमा के आधार पर स्लैब दर - प्रति यूनिट अलग-अलग मूल्य की एक ही वस्तु

स्लैब दर या मूल्य सीमा के आधार पर जीएसटी गणना के लिए स्टॉक आइटम को कॉन्फ़िगर करने के लिए

  1. स्टॉक आइटम मास्टर में, विकल्प सेट जीएसटी लागू करने के लिए लागू

  2. जीएस टी विवरण स्क्रीन खोलने के लिए विकल्प सेट/जीएसटी विवरण बदलें को सक्षम करें ।

    • विवरण और HSN/SAC निर्दिष्ट करें ।

    • गणना प्रकार के रूप में आइटम दर पर चयन करें । दर के अंतर्गत मूल्य सीमा और एकीकृत कर दर का प्रतिशत दर्ज करें।

    • जीएस टी विवरण स्क्रीन को स्वीकार करें ।

  3. स्टॉक आइटम निर्माण स्क्रीन को स्वीकार करें ।

मूल्य सीमा पर जीएसटी के साथ कॉन्फ़िगर किए गए स्टॉक आइटम के लिए बिक्री चालान रिकॉर्ड करने के लिए

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  2. यदि आप उपलब्ध स्टॉक के आधार पर एक ही स्टॉक आइटम को प्रति यूनिट एक अलग कीमत पर बेच रहे हैं, तो आप एक ही स्टॉक आइटम को इनवॉइस में दो बार चुन सकते हैं और प्रति यूनिट लागू दर दर्ज कर सकते हैं।

  3. जीएसटी लेजर का चयन करें। करों की गणना स्टॉक आइटम मास्टर में परिभाषित मूल्य सीमा के आधार पर की जाती है।

  4. प्रेस Ctrl + O (संबंधित रिपोर्ट)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।
    नोट: आप TallyPrime रिलीज 1.1.3 या उससे पहले पर हैं, तो चरण का पालन करें:
    प्रेस Ctrl + I (अधिक जानकारी)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।

  5. प्रेस Esc बिक्री चालान पर लौटने के लिए।

  6. प्रेस Ctrl + A को बचाने के लिए।

स्लैब रेट में बदलाव के लिए टैक्स रेट कैलकुलेशन

यदि किसी लागू छूट के कारण स्टॉक आइटम की स्लैब दरें बदलती हैं, तो आप लेनदेन स्तर पर कर दरों को ओवरराइड कर सकते हैं।

इनवॉइस में स्टॉक आइटम के लिए निर्धारित कर की दर को ओवरराइड करने के लिए:

  1. F12 दबाएं (कॉन्फ़िगर करें)।

    • विकल्प सेट मद आवंटन के लिए चयन आम खाता बही खाता के लिए नहीं

    • जीएसटी के टैक्स रेट विवरण संशोधित करें विकल्प को हां पर सेट करें ।
      नोट: आइटम आवंटन के लिए सामान्य लेज़र खाते को हां के रूप में बनाए रखें , यदि आप इनवॉइस में चयनित सभी स्टॉक आइटम के लिए चालान स्तर पर एक सामान्य कर दर सेट करना चाहते हैं।

  2. स्टॉक आइटम का चयन करने के बाद दिखाई देने वाली टैक्स वर्गीकरण विवरण स्क्रीन में, F12 दबाएं (कॉन्फ़िगर करें) > विकल्प को ओवरराइड टैक्स रेट को हां पर सेट करें और एंटर दबाएं

  3. स्टॉक आइटम की स्लैब दर के आधार पर लागू कर की दर दर्ज करें।

विभाजित अतिरिक्त लेज़र मूल्य के साथ स्लैब दर (आइटम दर में अतिरिक्त व्यय शामिल करें)

अतिरिक्त लेज़र मूल्य पर विचार करके स्लैब दर के आधार पर जीएसटी गणना के लिए स्टॉक आइटम को कॉन्फ़िगर करें

  1. टैली का गेटवे > बनाएं / बदलें > स्टॉक आइटम टाइप करें या चुनें > और एंटर दबाएं
    वैकल्पिक रूप से, Alt+G (यहां जाएं) > मास्टर बनाएं/मास्टर बदलें > स्टॉक आइटम > दबाएं और एंटर दबाएं

  2. फ़ील्ड नाम , अंतर्गत , और इकाइयों में आवश्यक विवरण निर्दिष्ट करें ।

  3. लागू करने के लिए लागू जीएसटी विकल्प सेट करें ।

  4. जीएस टी विवरण स्क्रीन खोलने के लिए विकल्प सेट/जीएसटी विवरण बदलें को सक्षम करें ।

    • विवरण और HSN/SAC निर्दिष्ट करें।

    • गणना प्रकार के रूप में आइटम दर पर चयन करें ।

    • विकल्प सेट पर विचार करें स्लैब दर गणना के लिए अतिरिक्त खर्च / आय खाता बही के लिए हाँ में आइटम दर पर टैक्स स्क्रीन।

    • दर , और एकीकृत कर दर का प्रतिशत के अंतर्गत मूल्य सीमा दर्ज करें .

    • स्क्रीन को स्वीकार करें, और जीएस टी विवरण स्क्रीन पर वापस आएं ।

  5. स्टॉक आइटम निर्माण स्क्रीन को स्वीकार करें ।

अतिरिक्त लेज़र मूल्य पर विचार करने के बाद प्राप्त स्लैब दर के आधार पर जीएसटी की गणना के लिए बिक्री चालान रिकॉर्ड करें

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  2. स्टॉक आइटम का चयन करें, और प्रति यूनिट मात्रा और दर दर्ज करें।

  3. मात्रा के आधार पर विभाजन के लिए सक्षम अतिरिक्त खाता बही का चयन करें और राशि दर्ज करें।

  4. जीएसटी लेजर का चयन करें। करों की गणना स्लैब दर पर की जाती है, जो स्टॉक आइटम दर के लिए अतिरिक्त अतिरिक्त खाता बही के मूल्य पर विचार करके प्राप्त की जाती है।

  5. प्रेस Ctrl + O (संबंधित रिपोर्ट)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।
    नोट: आप TallyPrime रिलीज 1.1.3 या उससे पहले पर हैं, तो चरण का पालन करें:
    प्रेस Ctrl + I (अधिक जानकारी)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।जीएसटी की गणना अतिरिक्त लेजर मूल्यों पर विचार करके आइटम दर पर की जाती है।

  6. प्रेस Esc बिक्री चालान पर लौटने के लिए।

  7. प्रेस Ctrl + A को बचाने के लिए।

विभाजित अतिरिक्त लेज़र मूल्य के बिना स्लैब दर (आइटम दर से अतिरिक्त व्यय को छोड़कर)

अतिरिक्त लेज़र मूल्य को छोड़कर स्लैब दर के आधार पर जीएसटी गणना के लिए स्टॉक आइटम को कॉन्फ़िगर करने के लिए

  1. टैली का गेटवे > बनाएं / बदलें > स्टॉक आइटम टाइप करें या चुनें > और एंटर दबाएं
    वैकल्पिक रूप से, Alt+G (यहां जाएं) > मास्टर बनाएं/मास्टर बदलें > स्टॉक आइटम > दबाएं और एंटर दबाएं

  2. फ़ील्ड नाम , अंतर्गत , और इकाइयों में आवश्यक विवरण निर्दिष्ट करें ।

  3. लागू करने के लिए लागू जीएसटी विकल्प सेट करें ।

  4. जीएस टी विवरण स्क्रीन खोलने के लिए विकल्प सेट/जीएसटी विवरण बदलें को सक्षम करें ।

    • विवरण और HSN/SAC निर्दिष्ट करें ।

    • गणना प्रकार के रूप में आइटम दर पर चयन करें ।

    • विकल्प सेट पर विचार करें स्लैब दर गणना के लिए अतिरिक्त खर्च / आय खाता बही के लिए नहीं में आइटम दर पर टैक्स स्क्रीन।

    • दर , और एकीकृत कर दर का प्रतिशत के अंतर्गत मूल्य सीमा दर्ज करें .

    • जीएस टी विवरण स्क्रीन को स्वीकार करें ।

  5. स्टॉक आइटम निर्माण स्क्रीन को स्वीकार करें ।

अतिरिक्त लेजर मूल्य को छोड़कर स्लैब दर के आधार पर जीएसटी की गणना के लिए बिक्री चालान रिकॉर्ड करने के लिए

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  2. स्टॉक आइटम का चयन करें, और प्रति यूनिट मात्रा और दर दर्ज करें।

  3. मात्रा के आधार पर विभाजन के लिए सक्षम अतिरिक्त खाता बही का चयन करें और राशि दर्ज करें।

  4. जीएसटी लेजर का चयन करें। करों की गणना प्रभाजित अतिरिक्त बहीखाता के मूल्य को छोड़कर, प्राप्त स्लैब दर पर की जाती है।

  5. प्रेस Ctrl + O (संबंधित रिपोर्ट)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।
    नोट: आप TallyPrime रिलीज 1.1.3 या उससे पहले पर हैं, तो चरण का पालन करें:
    प्रेस Ctrl + I (अधिक जानकारी)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।जीएसटी की गणना अतिरिक्त लेज़र मूल्यों पर विचार किए बिना आइटम दर पर की जाती है।

  6. प्रेस Esc बिक्री चालान पर लौटने के लिए।

  7. प्रेस Ctrl + A को बचाने के लिए।

अन्य क्षेत्र को बिक्री

अन्य क्षेत्रों में बिक्री रिकॉर्ड करने के लिए, आपको पार्टी लेज़र में अन्य क्षेत्र के निर्धारिती विकल्प को सक्षम करना होगा। यदि आपकी कंपनी अन्य क्षेत्र में स्थित है, तो कंपनी जीएसटी विवरण स्क्रीन में अन्य क्षेत्र के निर्धारिती विकल्प को सक्षम करें।

इस खंड में

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को एकीकृत कर की वापसी के लिए IGST अधिनियम की धारा 15 का अनुपालन करने के लिए, पार्टी विवरण में अन्य क्षेत्र के रूप में आपूर्ति के स्थान का चयन करें, विदेशी पर्यटकों के लिए रिकॉर्ड किए गए बिक्री चालान की स्क्रीन, और एकीकृत कर लगाएं।

अन्य क्षेत्र से अन्य क्षेत्र

  1. सुनिश्चित करें कि कंपनी जीएसटी विवरण स्क्रीन में विकल्प अन्य क्षेत्र के निर्धारिती को हां पर सेट किया गया है ।

  2. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  3. उस पार्टी लेज़र का चयन करें जिसमें विकल्प अन्य क्षेत्र के निर्धारिती को हाँ पर सेट किया गया है ।

  4. बिक्री बहीखाता का चयन करें।

  5. स्टॉक आइटम का चयन करें, मात्रा और दर दर्ज करें। सुनिश्चित करें कि स्टॉक आइटम के लिए यूटी टैक्स की दर परिभाषित है।

  6. केंद्रीय और केंद्र शासित प्रदेश के कर बहीखातों का चयन करें। मुद्रित चालान नीचे दिखाए अनुसार दिखाई देता है:



किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए अन्य क्षेत्र

  1. सुनिश्चित करें कि कंपनी जीएसटी विवरण स्क्रीन में विकल्प अन्य क्षेत्र के निर्धारिती को हां पर सेट किया गया है ।

  2. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  3. उस पार्टी लेज़र का चयन करें जिसमें विकल्प अन्य क्षेत्र के निर्धारिती को नंबर पर सेट किया गया है ।

  4. बिक्री बहीखाता का चयन करें।
    नोट: यदि आप अन्य क्षेत्र के एक निर्धारिती हैं और आपका खरीदार उसी राज्य का है, लेकिन अन्य क्षेत्र का नहीं है, तो एक सामान्य बिक्री खाता चुनें। सुनिश्चित करें कि कर की दरें (केंद्रीय, एकीकृत और केंद्र शासित प्रदेश कर) स्टॉक मदों में परिभाषित हैं। उसी के अनुसार टैक्स की गणना की जाएगी।

  5. एकीकृत कर खाता बही का चयन करें।

मुद्रित चालान नीचे दिखाए अनुसार दिखाई देता है:

राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अन्य क्षेत्र के लिए

  1. सुनिश्चित करें कि विकल्प अन्य क्षेत्र के निर्धारिती के लिए सेट है नहीं में कंपनी जीएसटी विवरण स्क्रीन।

  2. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  3. उस पार्टी लेज़र का चयन करें जिसमें विकल्प अन्य क्षेत्र के निर्धारिती को हाँ पर सेट किया गया है ।

  4. बिक्री बहीखाता का चयन करें।
    नोट: यदि आप और आपका खरीदार एक ही राज्य में स्थित हैं, और आप अन्य क्षेत्र से संबंधित नहीं हैं, लेकिन आपका खरीदार अन्य क्षेत्र का एक निर्धारिती है, तो एक सामान्य बिक्री खाता चुनें। सुनिश्चित करें कि कर की दरें (केंद्रीय, एकीकृत और केंद्र शासित प्रदेश कर) स्टॉक मदों में परिभाषित हैं। उसी के अनुसार टैक्स की गणना की जाएगी।

  5. एकीकृत कर खाता बही का चयन करें।

मुद्रित चालान नीचे दिखाए अनुसार दिखाई देता है:

राज्य का नाम और राज्य कोड मुद्रित करने के लिए, बिक्री वाउचर के प्रिंट कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन में राज्य का नाम और राज्य कोड दिखाएँ विकल्प को सक्षम करें

राज्य के नाम, स्थान, और अन्य क्षेत्रों के निर्धारिती के रूप में खरीदार और परेषिती के वर्गीकरण के आधार पर, संबंधित राज्य का नाम और कोड चालान में मुद्रित होते हैं।

निल-रेटेड बिक्री

स्थानीय या अंतरराज्यीय ग्राहक को शून्य-रेटेड माल की बिक्री पर जीएसटी नहीं लगता है, और बिक्री वाउचर का उपयोग करके रिकॉर्ड किया जा सकता है। शून्य रेटेड (0%) के रूप में वर्गीकृत वस्तुओं या सेवाओं के स्वामी में, कर देयता के लिए सेट किया जाना चाहिए शून्य रेटेड में जीएसटी विवरण स्क्रीन।

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  2. लागू बिक्री खाता बही का चयन करें। 

  3. स्टॉक आइटम का चयन करें, मात्रा और दर दर्ज करें।

पार्टी के स्थान के आधार पर, आप एक स्थानीय या अंतरराज्यीय शून्य-रेटेड बिक्री लेनदेन रिकॉर्ड कर सकते हैं।

छूट बिक्री

जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं की स्थानीय या अंतरराज्यीय बिक्री को बिक्री वाउचर का उपयोग करके रिकॉर्ड किया जा सकता है। छूट प्राप्त वस्तुओं या सेवाओं के स्वामी में, कर देयता के लिए सेट किया जाना चाहिए मुक्त करें में जीएसटी विवरण स्क्रीन।

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  2. लागू बिक्री खाता बही का चयन करें।

  3. स्टॉक आइटम का चयन करें, मात्रा और दर दर्ज करें।

SEZ . को बिक्री

एसईजेड में किसी पार्टी को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री को बिक्री वाउचर का उपयोग करके रिकॉर्ड किया जा सकता है। एसईजेड बिक्री लेनदेन में, बिक्री के प्रकार के आधार पर कर लागू होते हैं:

  • कर योग्य SEZ बिक्री : SEZ बिक्री में, स्थानीय और अंतरराज्यीय पार्टियों दोनों के लिए एकीकृत कर लागू होता है।

  • छूट और शून्य रेटेड SEZ बिक्री : कोई कर लागू नहीं है।

  • एलयूटी/बांड के तहत एसईजेड बिक्री : कोई कर लागू नहीं है। एलयूटी/बांड के तहत एसईजेड बिक्री की अनुमति तब दी जाती है जब आपने शुल्क के भुगतान के बिना माल की बिक्री के लिए विभाग के साथ एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर किए हों।

एलयूटी/बॉन्ड का विवरण प्रदान करने के लिए, F11 (फीचर्स) दबाएं > माल और सेवा कर सक्षम करें (जीएसटी) को हां पर सेट करें । में कंपनी जीएसटी विवरण स्क्रीन, विकल्प को सक्षम LUT / बॉण्ड विवरण प्रदान करें , और में विवरण दर्ज LUT / बॉण्ड विवरण स्क्रीन।

SEZ . को बिक्री रिकॉर्ड करने के लिए

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  2. लागू बिक्री खाता बही का चयन करें । आप SEZ से संबंधित लेन-देन की प्रकृति के साथ पूर्वनिर्धारित बिक्री खाता बही का चयन कर सकते हैं, या वाउचर प्रविष्टि के दौरान लेनदेन की प्रकृति का चयन कर सकते हैं। 

  3. जीएसटी विवरण प्रदान करें या जीएसटी / ई-वे बिल विवरण प्रदान करें हां पर सेट करें , और शिपिंग बिल नंबर और तिथि दर्ज करें

मुद्रित चालान एसईजेड बिक्री के लिए विशिष्ट शीर्षक प्रदर्शित करता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

निर्यात मान

डीम्ड निर्यात को लेनदेन के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें वस्तुओं की आपूर्ति और निर्माण भारत के भीतर होता है। अनिवार्य रूप से, डीम्ड एक्सपोर्ट से तात्पर्य अंतिम-निर्यातकों को माल की आपूर्ति से है। उदाहरण के लिए, यदि कोई दोपहिया स्पेयर पार्ट्स निर्माता मोटरसाइकिल निर्माता और निर्यातक को रियर-व्यू मिरर की आपूर्ति करता है, तो रियर-व्यू मिरर की बिक्री को निर्यात माना जाएगा। आप डीम्ड निर्यात के निम्नलिखित लेनदेन रिकॉर्ड कर सकते हैं:

  • अंतरराज्यीय कर योग्य डीम्ड निर्यात : एकीकृत कर तब लागू होता है जब लेनदेन की प्रकृति के साथ दर्ज किया जाता है डीम्ड एक्सपोर्ट्स टैक्सेबल।

  • अंतरराज्यीय कर योग्य डीम्ड निर्यात : केंद्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर स्थानीय पार्टियों के लिए लागू होते हैं जब लेनदेन की प्रकृति के साथ दर्ज किए जाते हैं इंट्रास्टेट डीम्ड एक्सपोर्ट टैक्सेबल।

  • छूट और शून्य रेटेड डीम्ड निर्यात : लेन-देन के निम्नलिखित स्वरूपों के साथ दर्ज किए जाने पर कोई कर लागू नहीं होता है:

    • अंतर्राज्यीय : अंतरराज्यीय मानित निर्यात छूट और अंतर्राज्यीय मानित निर्यात शून्य मूल्यांकित

    • अंतरराज्यीय : डीम्ड एक्सपोर्ट्स एग्जेम्प्ट और डीम्ड एक्सपोर्ट्स शून्य रेटिंग

कर योग्य अंतर्राज्यीय डीम्ड निर्यात

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  2. लेन-देन की प्रकृति के साथ पूर्वनिर्धारित बिक्री खाता बही का चयन करें इंट्रास्टेट डीम्ड एक्सपोर्ट टैक्सेबल

  3. जीएसटी विवरण प्रदान करें या जीएसटी / ई-वे बिल विवरण प्रदान करें हां पर सेट करें , और शिपिंग बिल नंबर और तिथि दर्ज करें

कर योग्य अंतरराज्यीय डीम्ड एक्सपोर्ट

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  2. डीम्ड एक्सपोर्ट्स टैक्सेबल ट्रांजैक्शन की प्रकृति के साथ पूर्वनिर्धारित सेल्स लेज़र का चयन करें ।

  3. जीएसटी विवरण प्रदान करें या जीएसटी / ई-वे बिल विवरण प्रदान करें हां पर सेट करें , और शिपिंग बिल नंबर और तिथि दर्ज करें

उपभोक्ताओं को बिक्री - कर योग्य, छूट और शून्य रेटेड

आप बिक्री चालान का उपयोग करके उपभोक्ताओं (आपके सामान या सेवाओं के अंतिम उपयोगकर्ता) और अपंजीकृत डीलरों को बिक्री रिकॉर्ड कर सकते हैं।

लेन-देन मूल्य और पार्टी के स्थान के आधार पर, बिक्री चालान GSTR-1 रिटर्न में विभिन्न तालिकाओं में दर्ज किया जाएगा।

  • B2C (बड़े) चालान : उपभोक्ताओं और अपंजीकृत डीलरों को किए गए अंतरराज्यीय बिक्री लेनदेन को कैप्चर करता है, जहां चालान मूल्य रुपये से अधिक है। 2.5 लाख।

निम्नलिखित छवियां दिखाती हैं कि कैसे एक अंतरराज्यीय पार्टी के लिए GSTR-1 में B2C बड़े चालानों को कैप्चर किया जाता है :

  • B2C (छोटा) चालान : GSTR-1 में , यह तालिका कैप्चर करती है:

    • स्थानीय बिक्री लेनदेन : चालान मूल्य पर ध्यान दिए बिना।

    • अंतरराज्यीय बिक्री लेनदेन : जहां कुल चालान मूल्य रुपये से कम है। 2.5 लाख।

निम्न चित्र दिखाते हैं कि GSTR-1 में छोटे चालान कैसे कैप्चर किए जाते हैं:

मालवाहक (शिप टू) और क्रेता (बिल टू) को शामिल करते हुए जीएसटी बिक्री

टैली में, आप जीएसटी बिक्री रिकॉर्ड कर सकते हैं जहां एक मालवाहक और एक खरीदार शामिल हैं। यहां, माल परेषिती को भेजा जाता है, और बिल खरीदार को भेजा जाता है।

नोट: इस मामले में, जीएसटी गणना केवल खरीदार के स्थान पर निर्भर करती है, न कि माल भेजने वाले पर।

- यदि खरीदार एक ही राज्य में स्थित है: केंद्रीय कर और राज्य कर लागू होते हैं।

- अगर खरीदार अलग राज्य में स्थित है: एकीकृत कर लागू होता है।

एक ही इनवॉइस में खरीदार और कंसाइनी विवरण जोड़ने के लिए, निम्नलिखित विकल्पों को सक्षम करें:

  1. प्रेस F11 (विशेषताएं)> सेट से अधिक पते सक्षम करें > और प्रेस दर्ज करें
    यदि आप इस विकल्प दिखाई नहीं देता है, सेट और अधिक दिखाएँ सुविधाओं के लिए हाँ
    वैकल्पिक रूप से, F11 (फीचर्स) दबाएं > Ctrl+I दबाएं (अधिक विवरण) > टाइप करें या एकाधिक पते चुनें > और एंटर दबाएं
    यदि यह सुविधा निष्क्रिय है, तो आपको एकाधिक पता सुविधा को सक्षम करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हाँ चुनें या आगे बढ़ने के लिए Y दबाएँ ।

  2. आवश्यक पता विवरण प्रदान करें।

  3. बिक्री चालान में, प्रेस F12 (कॉन्फ़िगर)> प्रेस F12 (कॉन्फ़िगर) में पार्टी विवरण उप स्क्रीन> और सेट अलग खरीददारों और परेषिती विवरण प्रदान करने के लिए हाँ

मुद्रित इनवॉइस में क्रेता और परेषिती के नाम और पते देखने के लिए:

  1. प्रेस Alt + P चालान में (प्रिंट)> प्रेस दर्ज करें पर वर्तमान > प्रेस सी (कॉन्फ़िगर)।

  2. कंसाइनी विवरण दिखाएँ विकल्प को हाँ पर सेट करें ।

  3. खरीदार का नाम और पता या परेषिती का नाम और पता यहां से प्रिंट करने के लिए:

    • पार्टी विवरण स्क्रीन, सेट पार्टी गुरु से दिखाना नाम और पता करने के लिए नहीं

    • पार्टी मास्टर, नाम और पता दिखाएँ पार्टी मास्टर से हाँ पर सेट करें

एक परेषिती और एक खरीदार को शामिल करते हुए जीएसटी बिक्री

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  2. में पार्टी ए / सी नाम , खरीदार का चयन करें, और में प्रासंगिक विवरण दर्ज पार्टी विवरण स्क्रीन। के लिए परेषिती , परेषिती खाता बही का चयन करें।

  3. बिक्री बहीखाता का चयन करें।

  4. आवश्यक स्टॉक आइटम का चयन करें, और मात्रा और दरों को निर्दिष्ट करें।

  5. प्रासंगिक जीएसटी लेजर (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर और इंट्रास्टेट खरीदार के लिए केंद्रीय कर; अंतरराज्यीय खरीदार के लिए एकीकृत कर) का चयन करें।

  6. प्रेस Alt + P (प्रिंट)> प्रेस दर्ज करें पर वर्तमान > प्रेस सी (कॉन्फ़िगर)> विकल्प सेट  दिखाएँ परेषिती विवरण के लिए हाँ
    खरीदार का नाम और पता या परेषिती का नाम और पता यहां से प्रिंट करने के लिए:

    • पार्टी विवरण स्क्रीन, सेट पार्टी गुरु से दिखाना नाम और पता करने के लिए नहीं

    • पार्टी मास्टर, नाम और पता दिखाएँ पार्टी मास्टर से हाँ पर सेट करें

  7. प्रेस Esc पर लौटने के लिए वाउचर मुद्रण स्क्रीन> प्रेस पी चालान प्रिंट (प्रिंट)।
    परेषिती और खरीदार का विवरण नीचे दिखाए गए अनुसार दिखाई देता है:

नोट: यदि पता स्पष्ट रूप से प्रिंट करने के लिए लंबा है तो विकल्प को एक सतत लाइन में प्रिंट एड्रेस को हां पर सेट करें ।

कार्य अनुबंध सेवाओं की बिक्री

यदि आपने कार्य ठेकेदार से सामग्री प्राप्त की है तो आप रसीद नोट वाउचर में सामग्री रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर जब आप सेवा प्रदान करते हैं तो बिक्री चालान रिकॉर्ड करें। जीएसटी के तहत आपको कार्य अनुबंध के लिए केवल बिक्री चालान की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है।

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  2. प्रेस Ctrl + H (मोड बदलें) की आवश्यकता वाउचर मोड (चयन करने के लिए लेखा चालान , इस मामले में)।

  3. में पार्टी ए / सी नाम , ग्राहक खाता बही का चयन करें।

  4. बिक्री खाता बही का चयन करें और राशि दर्ज करें। सुनिश्चित करें कि बिक्री बहीखाता में नीचे दिखाए गए विवरण हैं:

  5. ग्राहक खाता बही के लिए चयनित राज्य के आधार पर जीएसटी लेजर (केंद्रीय और राज्य, या एकीकृत) का चयन करें।

  6. प्रेस Ctrl + O (संबंधित रिपोर्ट)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।
    नोट: आप TallyPrime रिलीज 1.1.3 या उससे पहले पर हैं, तो चरण का पालन करें:
    प्रेस Ctrl + I (अधिक जानकारी)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।

सेटअप – सेल्स लेजर्स

मास्टर सेटअप



लेन-देन की प्रकृति

कर लग सकना

पार्टी का प्रकार

डीम्ड निर्यात शून्य मूल्यांकित

शून्य रेटेड

डीम्ड एक्सपोर्ट्स

निर्यात शून्य रेटेड

शून्य रेटेड

-

एसईजेड को बिक्री - शून्य रेटेड

शून्य रेटेड

सेज

उपभोक्ता को बिक्री - शून्य मूल्यांकित

शून्य रेटेड

-

निर्यात बिक्री

निर्यात बिक्री लेनदेन में, निर्यात के प्रकार के आधार पर कर लागू होते हैं:

  • कर योग्य निर्यात : एकीकृत कर लागू है। कर योग्य निर्यात के लिए बनाए गए बिक्री खाता बही में लेनदेन की प्रकृति के रूप में कर योग्य निर्यात का चयन करें ।

  • छूट निर्यात : कोई कर लागू नहीं है। छूट वाले निर्यात के लिए बनाए गए बिक्री खाता बही में लेनदेन की प्रकृति के रूप में निर्यात छूट का चयन करें ।

  • एलयूटी/बांड के तहत निर्यात : कोई कर लागू नहीं है। एलयूटी/बांड के तहत निर्यात के लिए बनाए गए बिक्री बहीखाते में लेनदेन की प्रकृति के रूप में निर्यात एलयूटी/बांड का चयन करें ।

    • एलयूटी/बांड के तहत निर्यात तब लागू होता है जब आपने शुल्क के भुगतान के बिना माल के निर्यात के लिए विभाग के साथ एक वचन पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं।

    • एलयूटी/बॉन्ड का विवरण प्रदान करने के लिए, विकल्प सक्षम करें माल और सेवा कर (जीएसटी) सक्षम करें । खुलने वाली कंपनी जीएसटी विवरण स्क्रीन में, विकल्प को सक्षम करें एलयूटी/बॉन्ड विवरण प्रदान करें , और एलयूटी/बॉन्ड विवरण स्क्रीन में विवरण दर्ज करें ।

इस खंड में

निर्यात के लिए रिकॉर्ड बिक्री चालान

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  2. में पार्टी ए / सी नाम , ग्राहक खाता बही का चयन करें।

  3. बिक्री बहीखाता का चयन करें। आप एलयूटी/बॉन्ड के तहत कर योग्य निर्यात, छूट वाले निर्यात और निर्यात के लिए अलग से बिक्री बहीखाता बना सकते हैं और लेनदेन के दौरान उनका चयन कर सकते हैं।

  4. यदि यह एक कर योग्य निर्यात है तो एकीकृत कर खाता बही का चयन करें।

  5. विकल्प सेट जीएसटी विवरण प्रदान करने के लिए हाँ अगर आप निर्यात सौदे के बारे में अतिरिक्त विवरण दर्ज करना चाहते हैं,।

  6. आवश्यक विवरण दर्ज करें और बिक्री चालान पर वापस लौटें।

  7. स्वीकार करने के लिए एंटर दबाएं ।

  8. इनवॉइस को परिवर्तन मोड में देखने के लिए पेज अप दबाएं > Alt+P (प्रिंट) दबाएं > करंट पर एंटर दबाएं ।

  9. C (कॉन्फ़िगर करें) दबाएँ और आवश्यकतानुसार विकल्प सेट करें > वाउचर प्रिंटिंग स्क्रीन पर वापस जाने के लिए Esc दबाएँ । मुद्रित चालान नीचे दिखाए अनुसार दिखाई देता है:

     

एलयूटी/बॉन्ड के साथ बिक्री

LUT/Bond के विरुद्ध बिक्री के लिए बिक्री चालान रिकॉर्ड करें:

  • लेन-देन की प्रकृति के साथ पूर्वनिर्धारित बिक्री बहीखाता के साथ निर्यात एलयूटी/बॉन्ड

  • कर खाता बही का चयन किए बिना।

चालान प्रिंट करने के प्रेस Alt + P (प्रिंट)> प्रेस दर्ज करें पर वर्तमान > प्रेस सी (कॉन्फ़िगर) और आवश्यकतानुसार विकल्प सेट। मुद्रित इनवॉइस शीर्षक के साथ प्रकट होता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

बोर्ड पर फ्रेट या बोर्ड पर फ्री (एफओबी) के मामले में आईजीएसटी

विक्रेता को माल को निकटतम बंदरगाह तक ले जाने के लिए एफओबी शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। IGST की गणना के लिए आइटम मूल्य से FOB शुल्क घटाएं।

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F8 (बिक्री)।
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (यहां जाएं) > वाउचर बनाएं > F8 दबाएं (बिक्री)।

  2. F12 दबाएं (कॉन्फ़िगर करें)।

    • विकल्प सेट मद आवंटन के लिए चयन आम खाता बही खाता के लिए नहीं

    • जीएसटी के लिए टैक्स रेट विवरण संशोधित करें विकल्प को हां पर सेट करें ।

  3. में पार्टी ए / सी नाम , ग्राहक खाता बही का चयन करें।

  4. स्टॉक आइटम का चयन करें, मात्रा और दर दर्ज करें।

  5. निर्यात बिक्री खाता बही का चयन करें।

  6. में जीएसटी विवरण स्क्रीन, प्रेस F12 (कॉन्फ़िगर) और विकल्प सेट ओवरराइड निर्धारणीय मूल्य की अनुमति दें करने के लिए हाँ

  7. माल पर चढ़ने के लिए किए गए भाड़ा शुल्क को कर योग्य मूल्य से घटाएं

  8. फ्रेट चार्ज लेजर का चयन करें और राशि दर्ज करें (आइटम मूल्य से घटाया गया)।

  9. एकीकृत कर खाता बही का चयन करें।

  10. प्रेस Ctrl + O (संबंधित रिपोर्ट)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।
    नोट: आप TallyPrime रिलीज 1.1.3 या उससे पहले पर हैं, तो चरण का पालन करें:
    प्रेस Ctrl + I (अधिक जानकारी)> प्रकार या चयन जीएसटी - टैक्स विश्लेषण कर विवरण देखने के लिए। टैक्स का विस्तृत विवरण देखने के लिए Alt+F5 (विस्तृत) दबाएं ।फ्रेट चार्ज लेजर में, यदि विकल्प जीएसटी लागू है , तो नंबर पर सेट है , और आकलन योग्य मूल्य गणना में शामिल है के लिए लागू नहीं है , जीएसटी - कर विश्लेषण दिखाया गया है: यदि माल ढुलाई प्रभार जीएसटी के लिए विनियोजित है ( शामिल करें) के लिए निर्धारणीय मूल्य गणना में करने के लिए सेट जीएसटी ) के साथ गणना की विधि के लिए सेट पर मूल्य आधारित , जीएसटी - टैक्स विश्लेषण प्रकट होता दिखाया गया है:



  11. प्रेस Esc बिक्री चालान पर लौटने के लिए।

  12. लेन-देन में निर्धारणीय मूल्य में किए गए परिवर्तनों को ओवरराइड करने और सहेजने के लिए O दबाएं ।

मुद्रित इनवॉइस में कर विवरण दिखाए गए अनुसार दिखाई देता है:

बिक्री मुनाफ़ा

आप क्रेडिट नोट का उपयोग करके बिक्री रिटर्न या बिक्री मूल्य (स्थानीय और अंतरराज्यीय दोनों) के पिछले बिक्री लेनदेन के खिलाफ रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिक्री मूल्य में वृद्धि को रिकॉर्ड करने के लिए आप डेबिट नोट के वाउचर मोड का उपयोग कर सकते हैं।

आपकी बिक्री रिटर्न GSTR-1 में तालिका 8 ( क्रेडिट/डेबिट नोट्स ) में दर्ज की जाएगी।

इस खंड में

क्रेडिट नोट का उपयोग करके बिक्री वापसी

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F10 दबाएं (अन्य वाउचर) टाइप करें या क्रेडिट नोट > चुनें और एंटर दबाएं
    वैकल्पिक रूप से, Alt + G (इस पर जाएं) > वाउचर बनाएं > F10 (अन्य वाउचर) दबाएं > क्रेडिट नोट टाइप करें या चुनें > दबाएं और एंटर दबाएं

  2. में पार्टी ए / सी नाम , पार्टी जिसे मूल बिक्री बनाया गया था का चयन करें। मूल चालान संख्या और बिक्री लेनदेन की तिथि दर्ज करें  जिसके खिलाफ आप वर्तमान बिक्री रिटर्न रिकॉर्ड कर रहे हैं।

  3. केंद्रीय कर और राज्य कर बहीखाता चुनें।

  4. विकल्प सेट जीएसटी विवरण प्रदान करने के लिए हाँ यदि आप बिक्री वापसी के बारे में अतिरिक्त विवरण दर्ज करना चाहते हैं,।

    • 01-बिक्री रिटर्न - जब बिक्री के बाद माल या सेवाओं की वापसी होती है।

    • 02-बिक्री के बाद छूट - जब बिक्री के बाद वस्तुओं या सेवाओं पर छूट की अनुमति हो।

    • ०३-सेवाओं में कमी – जब बिक्री के बाद सेवाओं में कमी (जैसे गुणवत्ता का मुद्दा) हो।

    • 04-चालान में सुधार - जब चालान में कोई परिवर्तन होता है जिससे कर राशि में परिवर्तन होता है।

    • 05-पीओएस में परिवर्तन - जब आपूर्ति के स्थान में परिवर्तन होता है जिससे कर राशि में परिवर्तन होता है।

    • 06-अनंतिम मूल्यांकन को अंतिम रूप देना - जब विभाग द्वारा माल या सेवाओं के अंतिम मूल्य के बारे में अधिसूचना जारी करने के बाद मूल्य या दर में परिवर्तन होता है।

    • 07-अन्य - वापसी की कोई अन्य प्रकृति।

  5. क्रेडिट नोट पर लौटने के लिए एंटर दबाएं ।

  6. प्रेस Ctrl + A को बचाने के लिए।

इसी तरह, आप संबंधित पार्टी, बिक्री खाता बही, और एकीकृत कर खाता बही का चयन करके एक अंतरराज्यीय बिक्री लेनदेन के खिलाफ बिक्री रिटर्न रिकॉर्ड कर सकते हैं।

जीएसटी चालान नियमों के तहत, पूरक चालान जारी करने को परिभाषित नहीं किया गया है। आप क्रेडिट/डेबिट नोट का उपयोग करके बिक्री के प्रति समायोजन को रिकॉर्ड कर सकते हैं।

क्रेडिट नोट को प्रिंट करते समय, इनवॉइस शीर्षक अब स्टॉक आइटम या लेजर की कर योग्यता के आधार पर दिखाई देगा:

  • कर योग्य लेनदेन और निर्यात के लिए कर चालान

  • छूट या शून्य रेटेड लेनदेन के लिए आपूर्ति का बिल

माल की आपूर्ति के बाद छूट की अनुमति

आपूर्ति के बाद दी गई छूट (बिक्री के बाद छूट) लेनदेन मूल्य का हिस्सा नहीं बनेगी, जब:

  • आपूर्ति के समय या उससे पहले किए गए समझौते के अनुसार छूट की स्थापना की जाती है।

  • डिस्काउंट प्रासंगिक चालान से जुड़ा हुआ है।

  • इस तरह की छूट के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का मूल्य खरीदार द्वारा उलट दिया गया है (खरीदार ने ऐसे चालान से संबंधित छूट पर क्रेडिट को उलट दिया है)।

आपूर्तिकर्ता को लेनदेन मूल्य में कोई कमी नहीं होगी, और इस तरह की छूट से संबंधित क्रेडिट नोट्स में जीएसटी राशि का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए।

  1. यदि उपरोक्त शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तो एक जर्नल वाउचर द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है:

    • डिस्काउंट लेज़र को डेबिट या क्रेडिट करना (छूट प्राप्त या भुगतान किया गया)।

    • पार्टी लेज़र को क्रेडिट या डेबिट करना (बकाया राशि पर प्रभाव डालने के लिए चालान बिल संदर्भ को समायोजित करना)। यह प्रविष्टि निहितार्थ केवल खातों की किताबों में होगा और किसी भी जीएसटी रिपोर्ट में नहीं होगा।

  2. यदि उपरोक्त शर्तें पूरी होती हैं, तो नीचे दिए गए अनुसार वाउचर मोड में छूट के लिए एक क्रेडिट नोट रिकॉर्ड करें:

    • डेबिट: बिक्री पर छूट (बिक्री खाता) – xxx

    • डेबिट: सीजीएसटी - xxx

    • डेबिट: एसजीएसटी - xxx

    • क्रेडिट: पार्टी खाता - xxx

बिक्री के आकलन योग्य मूल्यों में परिवर्तन

आप डेबिट या क्रेडिट नोट में जीएसटी के साथ बिक्री मूल्य में वृद्धि या कमी सहित किसी भी बदलाव पर विचार कर सकते हैं।

इस खंड में

बिक्री के निर्धारणीय मूल्य में वृद्धि

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F10 दबाएं (अन्य वाउचर) > टाइप करें या डेबिट नोट चुनें > और एंटर दबाएं
    वैकल्पिक रूप से, Alt+G (इस पर जाएं) > वाउचर बनाएं > F10 (अन्य वाउचर) दबाएं > टाइप करें या डेबिट नोट > दबाएं और एंटर दबाएं

  2. प्रेस Ctrl + H (मोड बदलें) की आवश्यकता वाउचर मोड (चयन करने के लिए आइटम चालान , इस मामले में)।

  3. का चयन पार्टी ए / सी नाम और खरीदार विवरण प्रदान करें। आप मूल चालान संख्या और दिनांक भी दर्ज कर सकते हैं , जिसके विरुद्ध यह लेनदेन दर्ज किया जा रहा है।

  4. में खाता बही खाता क्षेत्र, प्रेस दर्ज करें पर अधिक दिखाएँ > का चयन करें बिक्री खाता बही स्टॉक आइटम आवंटित करने के लिए।

  5. स्टॉक आइटम विवरण प्रदान करें और राशि दर्ज करें।

  6. कर बही का चयन करें।

  7. विकल्प सेट जीएसटी विवरण प्रदान करने के लिए हाँ , और चुनें नोट जारी करने के लिए कारण

  8. उस बिल-वार विवरण का चयन करें जिसके विरुद्ध यह लेन-देन दर्ज किया जा रहा है। आप स्क्रीन पर जो देखते हैं वह आपकी पसंद के आधार पर भिन्न हो सकता है। प्रेस F12 (कॉन्फ़िगर) विकल्प और बदलने के लिए F11 (विशेषताएं) या उन अक्षम हो सकती हैं।


  9. स्क्रीन स्वीकार करें। हमेशा की तरह, आप सहेजने के लिए Ctrl+A दबा सकते हैं ।

बिक्री के निर्धारणीय मूल्य में कमी

  1. टैली का गेटवे > वाउचर > F10 दबाएं (अन्य वाउचर) > टाइप करें या क्रेडिट नोट चुनें > और एंटर दबाएं
    वैकल्पिक रूप से, Alt+G (इस पर जाएं) > वाउचर बनाएं > F10 (अन्य वाउचर) दबाएं > क्रेडिट नोट टाइप करें या चुनें > दबाएं और एंटर दबाएं

  2. प्रेस Ctrl + H (मोड बदलें) की आवश्यकता वाउचर मोड (चयन करने के लिए आइटम चालान , इस मामले में)।

  3. का चयन पार्टी ए / सी नाम और आपूर्तिकर्ता जानकारी प्रदान करते हैं। आप मूल चालान संख्या और दिनांक भी दर्ज कर सकते हैं , जिसके विरुद्ध यह लेनदेन दर्ज किया जा रहा है।

  4. में खाता बही खाता क्षेत्र का चयन करें बिक्री खाता बही स्टॉक आइटम आवंटित करने के लिए।

  5. स्टॉक आइटम विवरण प्रदान करें और राशि दर्ज करें।

  6. कर बही का चयन करें।

  7. उस बिल-वार विवरण का चयन करें जिसके विरुद्ध यह लेन-देन दर्ज किया जा रहा है। आप स्क्रीन पर जो देखते हैं वह आपकी पसंद के आधार पर भिन्न हो सकता है। प्रेस F12 (कॉन्फ़िगर) विकल्प और बदलने के लिए F11 (विशेषताएं) या उन अक्षम हो सकती हैं।


  8. स्क्रीन स्वीकार करें। हमेशा की तरह, आप सहेजने के लिए Ctrl+A दबा सकते हैं ।

केंद्रीय कर और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर मूल्यों में बेमेल

यदि लेन-देन में केंद्रीय कर और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर के मूल्य मेल नहीं खाते हैं, तो एक चेतावनी संदेश दिखाई देता है जैसा कि दिखाया गया है:

निम्नलिखित स्क्रीन में वही जानकारी दिखाई देगी:

  • में जीएसटी - टैक्स विश्लेषण एक नोट, के रूप में स्क्रीन के नीचे दिखाया गया है:

  • चेतावनी संदेश दिखाई देगा जब आप प्रेस Alt + P (प्रिंट)> प्रेस दर्ज करें पर वर्तमान , वाउचर मुद्रित करने के लिए।

जीएसटी पोर्टल जीएसटी रिटर्न स्वीकार नहीं करेगा यदि:

  • राज्य कर का मूल्य केंद्रीय कर मूल्य से मेल नहीं खाता।

  • यूटी टैक्स का मूल्य केंद्रीय कर मूल्य से मेल नहीं खाता है, जब कंपनी के राज्य क्षेत्र में एक केंद्र शासित प्रदेश का चयन किया जाता है , या कंपनी अन्य क्षेत्र का एक निर्धारिती है।

यह संदेश तब दिखाई देगा जब बिक्री, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और पीओएस इनवॉइस के चालान मोड में दर्ज लेनदेन में केंद्रीय कर और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कर मूल्यों में कोई मेल नहीं है। इनवॉइस को सेव करने और/या प्रिंट करने से पहले आपको जीएसटी दरों और मूल्यों को, जैसा लागू हो, सही करना होगा।


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